Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Состав парка воздушных судов в 2008 году



Типы Всего Изменение за 2008 год Собственные Операционный лизинг Финансовый лизинг Сред. возраст
Дальнемагистральные
Boeing-767 - - -
Ил-96-300 - - -
Ил-62 -    
Среднемагистральные
Airbus A319 +3 -
Airbus A320 +3 -
Airbus A321 +3 - -
Ту-154М +1 - -
Ил-86 - -9 - - - -
Ближнемагистральные
Ту-134 -4   -
Грузовые
DC-10-40F - -3 -      
ВСЕГО:

Приложение 3

Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (тыс.руб.)

АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 52 682 44 359
Основные средства 3 935 343 3 855 756
Незавершенное строительство 1 120 287 1 027 873
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения 2 385 594 5 778 379
в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества 614 159 4 480 836
займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев 1 218 602 908 462
прочие долгосрочные финансовые вложения 552 833 389 081
отложенные налоговые активы 141 327 197 858
Прочие внеоборотные активы 6 000 6 000
ИТОГО по разделу I 7 641 233 10 910 225
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 2 939 607 3 057 965
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 2 358 163 2 525 253
расходы будущих периодов 581 444 532 712
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 506 925 403 177
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 18 479 142 17 532 652
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 7 127 330 5 696 058
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ 90 135 113 249
задолженность бюджета по налогам и сборам 5 411 102 2 211 718
задолженность государственных внебюджетных фондов 1 449 16 054
авансы выданные 1 712 197 2 637 625
прочие дебиторы 4 136 929 6 857 948
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 1 539 207 628 627
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения 1 539 207 628 627
Денежные средства 1 647 535 4 218 281
в том числе: касса 12 424 18 879
расчетные счета 762 332 1 060 091
валютные счета 737 483 3 064 436
прочие денежные средства 135 296 74 875
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II 25 112 416 25 840 702
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 300: 32 753 649 36 750 927

Продолжение приложения 3

ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал 1 110 616 1 110 616
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал 3 374 338 3 141 650
Резервный капитал 277 654 277 654
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 277 654 277 654
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 15 970 026 22 212 844
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 15 970 026 14 231 498
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года х 7 981 346
ИТОГО по разделу III 20 732 824 26 742 764
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 1 960 536
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1 960 536
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства 806 281 749 449
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV 2 766 817 749 449
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 1 727 967 1 734 889
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты 1 727 967 1 734 889
займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность 7 488 783 7 398 316
поставщики и подрядчики 5 265 762 5 402 019
задолженность перед персоналом организации 188 119 272 737
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 107 871 31 691
задолженность по налогам и сборам 1 413 738 109 452
прочие кредиторы 219 618 1 119 931
векселя к уплате
авансы полученные 293 675 462 486
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 8 344 10 483
Доходы будущих периодов 28 914 115 026
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V 9 254 008 9 258 714
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 700: 32 753 649 36 750 927

Продолжение приложения 3

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
Арендованные основные средства 41 422 181 50 165 124
в том числе по лизингу 41 421 965 50 165 124
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 4 736 19 139
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 1 528 819 1 585 449
Обеспечения обязательств и платежей полученные 361 425 759 049
Обеспечения обязательств и платежей выданные 1 163 761 1 371 276
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Приложение 4

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (тыс.руб.)

АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 44 359 69 718
Основные средства 3 855 756 4 774 144
Незавершенное строительство 1 027 873 1 635 327
Доходные вложения в материальные ценности  
Долгосрочные финансовые вложения 5 778 379 4 801 493
в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества 4 480 836 3 297 977
займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев 908 462 1 050 518
прочие долгосрочные финансовые вложения 389 081 452 998
отложенные налоговые активы 197 858 215 713
Прочие внеоборотные активы 6 000 6 000
ИТОГО по разделу I 10 910 225 11 502 395
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 3 057 965 3 604 371
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 2 525 253 3 074 144
расходы будущих периодов 532 712 530 227
прочие запасы и затраты  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 403 177 181 292
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 3 038 181
покупатели и заказчики (62, 76, 82)  
прочие дебиторы 3 038 181
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 17 511 329 24 661 472
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 5 694 063 9 733 989
векселя к получению  
задолженность дочерних и зависимых обществ 113 249 184 201
задолженность бюджета по налогам и сборам 2 211 718 4 941 512
задолженность государственных внебюджетных фондов 16 054 24 145
авансы выданные 2 637 629 1 965 663
прочие дебиторы 6 838 616 7 811 962
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 628 627 87 473
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев  
прочие краткосрочные финансовые вложения 628 627 87 473
Денежные средства 4 218 281 1 789 870
в том числе: касса 18 879 18 658
расчетные счета 1 060 091 503 352
валютные счета 3 064 436 1 154 066
прочие денежные средства 74 875 113 794
Прочие оборотные активы 6 503
ИТОГО по разделу II 25 819 379 33 369 162
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 300: 36 729 604 44 871 557

Продолжение приложения 4

ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал 1 110 616 1 110 616
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал 3 141 650 2 901 411
Резервный капитал 277 654 277 654
резервы, образованные в соответствии с законодательством  
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 277 654 277 654
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 22 192 378 26 151 942
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 22 192 378 20 077 573
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года Х 6 074 369
ИТОГО по разделу III 26 722 298 30 441 623
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты  
Отложенные налоговые обязательства 749 449 88 758
Прочие долгосрочные обязательства  
ИТОГО по разделу IV 749 449 88 758
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты 1 734 889 1 703 484
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты 1 734 889 1 703 484
займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты  
Кредиторская задолженность 7 397 459 12 444 745
поставщики и подрядчики 5 401 075 6 294 618
задолженность перед персоналом организации 272 737 336 306
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 31 691 57 119
задолженность по налогам и сборам 109 452 146 913
прочие кредиторы 1 120 018 319 136
векселя к уплате  
авансы полученные 462 486 5 290 653
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами  
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 10 483 20 645
Доходы будущих периодов 115 026 172 302
Резервы предстоящих расходов  
Прочие краткосрочные обязательства  
ИТОГО по разделу V 9 257 857 14 341 176
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 700: 36 729 604 44 871 557

Продолжение приложения 4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
Арендованные основные средства 50 165 124 57 201 664
       
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 19 139 19 168
Товары, принятые на комиссию  
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 1 585 449 1 560 607
Обеспечения обязательств и платежей полученные 759 049 1 077 830
Обеспечения обязательств и платежей выданные 1 371 276 1 288 891
Износ жилищного фонда  
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов  
Нематериальные активы, полученные в пользование  

Приложение 5

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (тыс.руб.)

Наименование показателя Код 2007 г. 2006 г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности      
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 77 094 885 71 353 046
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (61 460 691) (57 608 388)
Валовая прибыль 15 634 194 13 744 658
Коммерческие расходы (4 982 897) (3 894 878)
Управленческие расходы (2 927 214) (2 249 884)
Прибыль (убыток) от продаж 7 724 083 7 599 896
Операционные доходы и расходы      
Проценты к получению 108 995 180 390
Проценты к уплате (78 980) (156 747)
Доходы от участия в других организациях 283 398 208 077
Прочие операционные доходы 14 367 075 10 270 678
Прочие операционные расходы (11 656 678) (6 669 661)
Прибыль (убыток) до налогообложения 10 747 893 11 432 633
Отложенные налоговые активы 17 855 56 532
Отложенные налоговые обязательства 660 691 56 832
Текущий налог на прибыль (2 523 378) (1 315 536)
Иные налоговые платежи (511 724) (453 494)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 6 074 369 7 981 346
СПРАВОЧНО:      
Постоянные налоговые обязательства (активы) (1 577 657) 511 007
Базовая прибыль (убыток) на акцию    
Разводненная прибыль (убыток) на акцию    

 

Наименование показателя Код 2007 г. 2006 г.
    прибыль убыток прибыль убыток
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 506 877 (162 136) 363 751 (9 978)
Прибыль (убыток) прошлых лет 582 984 (1 448 727) 376 584 (271 577)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 334 861 (4 829) 332 247 (30 110)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 1 143 093 (1 577 649) 1 282 440 (1 396 813)
Отчисления в оценочные резервы X (956 384) X (190 141)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 15 665 (25 726) 58 977 (16 021)

Приложение 6

Приложение к Бухгалтерскому балансу ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» за 2006 год

Нематериальные активы
Наименование показателя Код Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 4 938 - 5 050
в том числе:          
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель - -
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 4 332 - - 4 332
у правообладателя на топологии интегральных микросхем - -   -
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров -
у патентообладателя на селекционные достижения - - - -
Организационные расходы - - - -
Деловая репутация организации - - - -
Прочие 106 312 3 489 -1 211 108 590
Итого (сумма строк 010+020+030+040) 111 250 3 601 -1 211 113 640

 

Основные средства
Наименование показателя Код Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода
Здания 1 348 962 14 356 -2 257 1 361 061
Сооружения и передаточные устройства 105 053 12 929 -66 117 916
Машины и оборудование 1 661 449 522 578 -31 014 2 153 013
Транспортные средства 522 468 113 885 -40 751 595 602
Производственный и хозяйственный инвентарь 388 096 39 762 -15 415 412 443
Планеры 2 589 157 256 021 -130 2 845 048
Авиадвигатели 4 364 871 22 130 -587 208 3 799 793
Многолетние насаждения 9 194 - - 9 194
Другие виды основных средств 375 860 -161 780 -19 810 194 270
Земельные участки и объекты природопользования - - - -
Капитальные вложения на коренное улучшение земель - - - -
Итого 11 365 110 819 881 -696651 11 488 340

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год
Материальные затраты 26 671 952 23 006 041
Затраты на оплату труда 6 483 911 5 971 386
Отчисления на социальные нужды 1 397 951 1 302 654
Амортизация 797 431 727 163
Прочие затраты 28 401 905 28 551 150
Итого по элементам затрат 63 753 150 59 558 394
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):      
незавершенного производства - -
расходов будущих периодов -48 732 10 995
резерв предстоящих расходов - -

 


Приложение 7

Приложение к Бухгалтерскому балансу ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» за 2007 год

Нематериальные активы
Наименование показателя Код Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 5 050 12 199 _ 17 249
в том числе:          
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель - -
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 4 332 12 199 - 16 531
у правообладателя на топологии интегральных микросхем - - - -
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров - -
у патентообладателя на селекционные достижения - - - -
Организационные расходы - - - -
Деловая репутация организации - - - -
Прочие 108 590 26 308 2 693 132 205
Итого (сумма строк 010+020+030+040) 113 640 38 507 2 693 149 454

 

Основные средства
Наименование показателя Код Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Остаток на конец отчетного периода
Здания 1 361 061 426 875 -231 1 787 705
Сооружения и передаточные устройства 117 916 25 298 - 143 214
Машины и оборудование 2 153 013 500 273 -125 222 2 528 064
Транспортные средства 595 602 297 189 -56 351 836 440
Производственный и хозяйственный инвентарь 412 443 92 526 -20 485 484 484
Планеры 2 845 048 407 602 -785 422 2 467 228
Авиадвигатели 3 799 793 394 102 -376 719 3 817 176
Многолетние насаждения 9 194 - - 9 194
Другие виды основных средств 194 270 103 984 -59 193 239 061
Земельные участки и объекты природопользования - - - -
Капитальные вложения на коренное улучшение земель - - - -
Итого 11 488 340 2 247 849 -1 423 623 12 312 566

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год
Материальные затраты 27 089 286 26 671 952
Затраты на оплату труда 8 134 871 6 483 911
Отчисления на социальные нужды 1 613 140 1 397 951
Амортизация 931 962 797 431
Прочие затраты 31 574 637 28 401 905
Итого по элементам затрат 69 333 162 63 753 150
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):      
незавершенного производства - -
расходов будущих периодов -2 485 -48 732
резерв предстоящих расходов - -

Приложение 8

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников, а также об изменении численности сотрудников ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 397; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.023 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь