![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Снижение себестоимости продукции на предприятии как путь повышения производства. ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Предприятие уделяет особое внимание повышению эффективности производства. Одним из основных путей является снижение себестоимости продукции. Так, в 2006 году был осуществлен ряд проектов по снижению статей затрат. В 4-ом квартале был разработан проект установки рекуперации тепла газов дистилляции 1 карбамида 2, изготовлено и поставлено оборудование и материалы, что дало снижение потребления пара на 1 тонну продукции на 0, 135 Гкал (ПРИЛОЖЕНИЕ Г), проведения реконструкция узла охлаждения конвертированного газа перед абсорбером поз. 301, внедрена схема использования отпарного конденсата для приготовления аммиачной воды в отделении компрессии цеха капролактам-2 корпус 3011, проведена замена воздушных конденсаторов поз. Т223 на колоннах отгонки циклогексана, внедрены регулируемые приводы на электрических двигателяхъ воздушных конденсаторов поз. Т223/1-3 к.к.3002, 3003. Кроме того был осуществлен ряд мероприятий по обеспечению основных целевых показателей социально-экономического развития организации (ПРИЛОЖЕНИЕ Д): 1. В марте была внедрена измененная конструкция насадки колоны синтеза метанола агрегата №2. 2. Внедрена схема выдачи пара 100 ата в заводскую сеть. 3. Реконструкция стадии очистки технологического газа от СО2. 4. Внедрение массообменных тарелок №№2-8 в колонне синтеза карбамида. 5. Внедрена схема использования тепла источников ВЭР для подогрева теплофикационной воды. 6. Внедрена схема повышения пара 6 атм с отбора турбины до 12 атм паром 39 атм с целью увеличения электрической мощности турбогенератора и снижения тепловых потерь на РОУ. 7. Внедрена конструкция градирни с установкой боковых форнсуночных устройств для повышения эффективности ее работы. Данные мероприятия позволили снизить себестоимость на 1359, 7 млн руб. В тоже время в 2007г. предприятие будет ощущать серьезные трудности. Это во многом связано с повышение цен на энергоносители и, в первую очередь на газ, поставляемый из Российской Федерации. Два последних года газ поставлялся по цене 67 долларов США без налога на добавленную стоимость, что позволяло конкурировать на мировом рынке и поддерживать уровень рентабельности в пределах 8-10%. Повышение цены на газ более чем в 2 раза резко повысит себестоимость продукции. ОАО «Гродно Азот» использует на технологические нужды десятую часть всего газа, получаемого Республикой Беларусь, т. е. около 1, 5 млрд кубических метров. Долю газа в себестоимости можно проследить на примере выпуска метанола (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). В полной производственной себестоимости оно составляла 29, 92%. Аналогично выглядит ситуация с производством аммиака и карбамида, карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Ситуация усугубляется тем, что первые полгода предприятие осуществляет поставку продукции для нужд сельского хозяйства страны и только после 1 июля выходит на внешние рынки. Антидемпинговая пошлина в размере 17, 4 евро, установленная Европейским Союзом на тонну карбамида практически ограничивает конкуренцию на рынках Европы, что заставляет искать рынки в США, Латинской Америке, юго-восточной Азии.
Заключение
В данной дипломной работе рассмотрены организация планирования себестоимости продукции. На основании использованной литературы отмечено, что составной частью издержек предприятия является себестоимость продукции. Статьи издержек, которые входят в себестоимость продукции устанавливаются государством. Т.е. можно отметить, что себестоимость продукции – это нормированные издержки предприятия. Издержки, которые не вошли в себестоимость, предприятие вынуждено компенсировать за счет прибыли. Такой подход ограничивает необоснованный рост цен и защищает потребителя от попыток производителя переложить на него часть своих издержек. Целью планирования себестоимости является оптимизация текущих затрат предприятия, обеспечивающая необходимые темпы роста на основе рационального использования денежных, трудовых и материальных русурсов. Объектом исследования в работе является ОАО «Гродно Азот». Я проследила, что при существующей линейно-функциональной структуре управления предприятием в работе по поиску путей снижения себестоимости продукции участвуют все службы и подразделения, экономисты цехов, а обобщение и разработка планов ложатся на отделы экономического анализа и планово-экономический. В то же время на предприятии не полностью избавились от дублирования работы этих отделов. Можно также отметить высокий потенциал научных работников предприятия, которые вносят большой вклад в улучшение работы предприятия. ОАО «Гродно Азот» практически все сырье и материалы покупает в Российской Федерации и в Украине. Огромные транспортные потоки потребовали создание отдела логистики, а затем отдела экономического анализа. Предприятие осуществило полную компьютаризацию, т.е. все отделы и специалисты обеспечены ПЭВМ, которые связаны общезаводской сетью. Это тоже обеспечило улучшение управленческой и плановой работы. На основании данной дипломной работы можно сделать следующие выводы: 1. Планирование себестоимости продукции и поиск резервов ее снижения на ОАО «Гродно Азот» осуществляется на высоком уровне. 2. Предприятию необходимо ходатайствовать перед Советом Министров об отмене двойного стандарта цен на экспортную часть продукции и на реализуемую на внутреннем рынке. Дебиторская задолженность предприятий агро-промышленного комплекса снижается с трудом. 3. Более равномерные поставки удобрений на экспорт и для сельского хозяйства возможны, т.к. карбамид и сульфат аммония не теряют своих свойств в течение 6 месяцев. Для поставок КАС в Республику Беларусь имеются 16 складов жидкого аммиака, которые в начале 90-х годов были переданы на баланс сельхозхимии и при минимальной доработке могли быть приспособлены в региональные хранилища жидких удобрений. 4. Стандарты предприятия и международная сертификация четко фиксируют содержание основных компонентов в готовой продукции, поэтому необходимо искать пути экономии трудовых затрат, энергозатрат, совершенствовать организацию производства. 5. Предприятие полностью исчерпало возможности сжигания фракции СО, что в предыдущие годы дало резкое сокращение потребления тепла, получаемого от ТЭЦ-2. 6. Повышение цен на энергоносители и особенно на газ на технологические нужды ставит перед предприятием в ближайшие годы сложные задачи. Невыполнение Россией обязательств о создании равных условий для хозяйствующих субъектов, ставит ОАО «Гродно Азот» в невыгодные условия, ужесточает конкуренцию на внешних рынках. Предприятию необходимо будет разрабатывать антикризисную программу, т.к. рентабельность будет отрицательной, если не произойдет рост цен на продукцию на мировых рынках. ПРИЛОЖЕНИЕ А
Плановая калькуляция себестоимости единицы продукции
Составлено автором на основе документации планово-экономического отдела.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Трудовой потенциал По состоянию на 01.01.2005 года списочная численность работающих на предприятии составит 7150 человек. Из них: рабочих – 5360 человек женщин - 2650 человек. Распределение работающих по образованию следующее: с высшим образованием – 1500 человек со средне-специальным образованием – 1910 человек со средним образованием – 3665 человек с базовым образованием – 75 человек. Состав руководителей и специалистов, согласно Общесоюзного классификатора профессий рабочих и должностей служащих ОКРБ 006-96 по образовательному уровню распределяется следующим образом: Руководители Специалисты Служащие в том числе: с высшим образованием 602 528 6 со средне-специальным 266 277 33 со средним образованием 24 29
Составлено на основе данных отдела кадров
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Прогноз на 2006 год Прием на работу: Всего: 250 человек Социально защищенных граждан 46 человек В т.ч. многодетных и одиноких родителей 4 человека Уволенных в запас в связи с окончанием срочной службы 40 человек Уволенных из ВС по сокращению 1 человек Воинов-интернационалистов 1 человек По направлению центра занятости 20 человек Молодых специалистов 75 человек Временных 35 человек Самим предприятием 74 человека Мужчин 180 человек Женщин 70 человек Увольнение: Всего: 300 человек В том числе в армию, на пенсию, на учебу 100 человек По собственному желанию, соглашению сторон 100 человек Окончание срока временной работы 35 человек За нарушение трудовой дисциплины 40 человек По другим причинам 25 человек На предприятии осуществляется комплексная долговременная программакомплектования персонала за счет выпускников высших, средне-специальных учебных заведений и ПТУ. Осуществляется она на основе договоров с учебными заведениями, согласованными планами потребности в специалистах по профессиям. Имеются согласованные планы потребности в молодых специалистах по годам 2000-2010ггю, а также рабочих и специалистах по 2009 год. С целью реализации вышеуказанных планов на предприятии ежегодно в период с мая по июль производится резервирование рабочих мест. Для уменьшения количества увольняемых по сокращению численности и сохранения подготовленных специалистов осуществляется перевод их на высвобождающиеся места с последующей переподготовкой. Ведется работа по переводу работников на контрактную форму найма.
Составлено на основе материалов отдела кадров. ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Мероприятия по обеспечению выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития организации на 2006 год.
Составлено автором на основе документации планово-экономического отдела. Классификация резервов снижения себестоимости продукции
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-10-03; Просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы