Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Технико-экономическим факторам
Таблица 3.3.1 – Исходные данные для планирования роста производительности труда
1. Расчётная численность работников ППП, необходимая для выполнения плановой валовой добычи нефти при фактической выработке отчётного года: (3.1) ЧР = Где Вф – фактическая производительность труда в базисном периоде, руб./чел. Qв - плановой валовой добычи нефти и газа 2. Экономия рабочего времени за счет планируемого роста норм выработки определяется по формуле: (3.2) t1= где р – темп прироста норм выработки в планируемом периоде по сравнению с базисным, %. 3. Относительная экономия численности работников за счет планируемого роста норм выработки: (3.3) Δ Ч1 = где Ко – удельный вес основных рабочих в общей численности работников предприятия, доли единицы. 4. Относительная экономия численности работников за счет ликвидации внутрисменных и целодневных простоев (11 группа факторов) определяется по формуле: (3.4) Δ Ч2 = где t2 – внутрисменные и целодневные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени, %; Ко – удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия, доли единицы. Увеличение объема производства, как правило, ведет к относительной экономии рабочего времени работников аппарата управления предприятий и вспомогательных рабочих вследствие отставания темпов роста их численности от темпов роста объема производства продукции (11 группа факторов). 5. Экономия рабочего времени за счет отставания темпов роста численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих от темпов роста объема производства продукции определяется по формуле: (3.5) где А – темп роста объема производства продукции ( валовой добычи нефти и газа, товарной продукции) в плановом периоде по сравнению с базисным, %; а – темп роста объема производства продукции (проходки, валовой добычи нефти и газа) в плановом периоде по сравнению с базисным, доли единицы; Ко, Кв, Кс – соответственно удельный вес основных, вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих в общей численности работников предприятия, %; в, с – темпы роста численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих в планируемом периоде по сравнению с базисным, доли единицы. 6. Относительная экономия численности работников за счет отставания темпов роста численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащий от темпов роста объема производства определяется по формуле: (3.6) 7. Относительная экономия численности работников за счет снижения нормативной трудоемкости продукции или в связи с увеличением удельного веса менее трудоемкого вида продукции (III группа факторов) определяется по формуле: (3.7) где t4 – среднее снижение нормативной продолжительности 1 м проходки в планируемом периоде по сравнению с базисным, %. 8. Суммарная экономия численности работников за счёт внедрения всех мероприятий: (3.8) 9. Плановая численность работников ППП: Δ Ч (3.9) 3484 – 206, 68 = 3277 (чел) 10. Плановая выработка на одного работника: (3.10) 11. Темп прироста производительности труда: (3.11)
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 571; Нарушение авторского права страницы