Ключевые финансовые показатели проекта
БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА
«____________________»
| ФИО
| | | Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| | | Регистрация
| | Город _______ 2016
Содержание бизнес-плана
| Раздел
| Стр.
| | 1. Резюме проекта
|
| | 2. Информация о предприятии
| | | 3. Идея проекта
| | | 3.1. Бизнес-модель проекта
| | | 4. Цели проекта
| | | 5. Описание продукта/услуги
| | | 6. Анализ рынка
| | | 6.1. Анализ конкурентов
| | | 7.. План маркетинга
| | | 7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
| | | 7.2. Каналы сбыта
| | | 7.3.Продвижение и реклама
| | | 8. Производственный план
| | | 8.1. Месторасположение
| | | 8.2. Технология производства продукта (оказания услуги)
| | | 8.3. Характеристика основных производственных мощностей
| | | 8.4. Расчет амортизации
| | | 8.5.Потребность в сырье и материалах
| | | 8.6. Калькуляция основных материальных затрат
| | | 8.7. Смета вспомогательных материальных расходов (за месяц)
| | | 8.8. Персонал
| | | 8.9.Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затраты
| | | 9. Организационный план
| | | 10. Финансовый план
| | | 10.1. Налоговое окружение проекта
| | | 10.2. Прогноз продаж
| | | 10.3. План прибылей и убытков
| | | 10.4. Прогноз движения денежных средств
| | | 11. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
| | | 12. Социальный раздел
| | | Приложения
| |
Резюме проекта
| Наименование проекта
| | | Идея проекта
| | | Характеристика продукта и/или услуги
| | | Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| | | Сведения о руководителе проекта
| | | Дата выхода на проектную мощность
| | | Срок выхода на самоокупаемость
| |
Ключевые финансовые показатели проекта
| Ключевые финансовые показатели проекта (за первый год)
| по реальному сценарию
| по пессимистическому сценарию
| | Выручка, тыс. руб.
| | | | Чистая прибыль, тыс. руб.
| | |
Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта
| Количество привлеченных наемных работников, чел.
|
| | -из них представителей социальной группы, чел.
|
| | среднемесячная оплата труда для работников соц. группы, руб.
|
| | количество человек входящих в целевую социальную группу, которым будут реализованы продукты/услуги, чел.
|
| | доля таких продуктов/услуг в общем объеме реализации предприятия, %
|
| | цены на продукцию/услуги для социальной группы, руб.
|
|
Источники финансирования проекта (общий бюджет проекта и его состав по источникам финансирования)
| Источник
| Сумма, тыс. руб.
| | Собственные средства:
|
| | денежные
|
| | активы (оборудование, запасы товарно-материальных ценностей, нематериальные активы и т.д.)
| | | Заемные средства
| | | заем
| | | процентная ставка по нему
| | | Кредит финансовых учреждений:
| | | залоговый
| | | беззалоговый
| | | Иные источники финансирования
| | | субсидия, благотворительная помощь
| | | грант
|
| | ИТОГО источников:
| |
Информация о предприятии
| Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| | | Дата регистрации компании
| | | Основные виды деятельности
| | | Имущество предприятия
| | | Результаты деятельности предприятия
| | | Финансовые показатели деятельности организации
| | | Наличие задолженности перед работниками по оплате труда и бюджетом по налогам и сборам
| | | Сумма задолженности
| | | Комментарии к разделу " Информация о предприятии"
| |
Идея проекта
| Название проекта
| | | Основная идея проекта
| | | Срок реализации проекта
| | | Социальная составляющая проекта. Решение проблем в одной из сфер:
| | | Комментарии к разделу " Социальная составляющая проекта"
| | | Инновационность
| | | Комментарии к разделу " Инновационность"
| | | Комментарии к разделу " Идея проекта"
| |
Бизнес-модель проекта
| Ключевые партнеры
| Ключевые действия
| Продукты
| Социальное воздействие
| Отношения с клиентами
| Сегментация клиентов
| | | | | | | | | Ключевые ресурсы
| Создаваемая стоимость для клиентов
| Каналы
| | | | | | Структура расходов
| Структура доходов
| | Постоянные расходы
| Переменные расходы
| | | | | | | | | | | | |
Цели проекта
| Компоненты бизнеса
| Цели
| Стратегия (за счет чего будут достигнуты указанные цели, конкретные действия)
| Какие проблемы будут препятствовать достижению перечисленных целей?
| | Внешние
| Внутренние
| | Рынок
|
| | | | | Финансы
|
| | | | | Производство
|
| | | | | Персонал
|
| | | | | Ценовая политика
|
| | | | | Социальные цели
|
| | | | |
Описание продукта/услуги
| Описание продукта/услуги
| | | Изображение
| | | Дополнительные услуги, предоставляемые покупателю в случае совершения покупки
| |
Основные группы клиентов и их потребности
| Основные группы клиентов, являющиеся потребителями производимых Вами товаров/услуг
| Какие потребности группы призван удовлетворить Ваш продукт/услуга?
| Социальные группы клиентов (если есть)
| Какие потребности социальных групп призван удовлетворить Ваш продукт/услуга?
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
Уникальность товара/услуги
| Товар (услуга)
| Преимущества
| Недостатки
| Уникальность для социальных групп
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Основания выбора данного продукта/услуги?
| | | Есть ли патент (лицензия) на данный товар (услугу)? Какие еще вопросы необходимо решить для начала реализации проекта (сертификация, получение разрешительной документации и т.д.)?
| | | Каков жизненный цикл товара, как скоро он устареет?
| |
Анализ рынка
| Потенциал рынка (текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка в натуральных единицах)
| |
| в целом по стране
| в вашем регионе
| | производственный
|
| | | потребительский
| | | | | Динамика рынка
| | | Сезонность
| | | Факторы, влияющие на спрос и предложение
| | | Средняя прибыльность соответствующей продукции (данные по отрасли), рентабельность в %
| | | Трудность вхождения на рынок
| | | Ваши конкурентные преимущества
| | | SWOT-анализ
| | Сильные стороны – S
| Слабые стороны – W
| | | | | Возможности – O
| Угрозы – T
| | | | |
Анализ конкурентов
Конкурентные преимущества
| Область сравнения
| Ваше предприятие
| Конкурент 1
| Конкурент 2
| Конкурент 3
| | Продуктовая линейка (ассортимент)
| | |
|
| | Качество
| | |
|
| | Уникальность
| | |
|
| | Цены
| | | |
| | Надежность
| | | |
| | Реклама
| | | |
| | Имидж (известность потребителю)
| | | |
|
План маркетинга
7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
Факторы, определяющие цену продукции/услуги:
| Оригинальность продукции
|
| | Местоположение точки сбыта
|
| | Покупательская способность целевой группы
|
|
Цены конкурентов на аналогичный товар или товары – заменители:
Цены на продукцию/услуги
| №
| Наименование продукции, услуги
| Ед. изм.
| Цена, руб.
| | 1.
| | | | |
| | | | | 3.
| | | | | 4.
| | | | | 5.
| | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Сезонное изменение цен во второй год реализации проекта.
| №
| Наименование продукции, услуг
| Номер календарного месяца
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3.
| | | | | | | | | | | | | | | 4.
| | | | | | | | | | | | | | | 3.
| | | | | | | | | | | | | | | 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Годовое изменение цен
| №
| Наименование продукции, услуг
| Кварталы соответствующих лет
| | 2-й год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.
| План динамики цен по группе наиболее значимых расходов (составляют более 80% от себестоимости)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.
| Продукт 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2.
| Продукт 2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.3
| Продукт 3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4
| Продукт 4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5
| Продукт 5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.
| План динамики отпускных цен на производимую продукцию/ реализуемые услуги
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.
| Продукт 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.
| Продукт 2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3
| Продукт 3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4
| Продукт 4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5
| Продукт 5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Система скидок
| За приобретение большой партии: За предоплату:
Постоянным покупателям: Иные варианты скидок:
| | Цены для социальной группы (если проект предполагает реализацию товаров/услуг для социально незащищенных слоев населения)
| В % от общего уровня цен: Бесплатно:
| | Доля товаров/услуг, которые будут реализовываться для социальной группы в общем объеме реализации
| - по сниженным ценам: бесплатно:
|
Каналы сбыта
| Наименование покупателя
| Объем закупок, в натуральном выражении
| Достигнутые договоренности
| Цены и % скидки (если есть)
| Условия расчетов
| Периодичность закупок
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Продвижение и реклама
Бюджет маркетинга
| Бюджет мероприятия, руб.
| |
| Период (месяц)
| | Наименование мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-й год
| 3-й год
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. Производственный план
Месторасположение
| 1. Общая характеристика места(адрес, площадь, стоимость покупки/аренды)
|
| | 2. Факторы повлиявшие на выбор(это может быть низкая стоимость аренды, близость к непосредственным покупателям, транспортная доступность и др.)
| | | . 3. Дополнительные затраты на доведение помещения до необходимых норм (стоимость ремонта, подключения к электросетям и др.):
| |
Технология производства продукта (оказания услуги)
Характеристика основных производственных мощностей
| Производственные мощности
| Основные характеристики
| Способ получения
| Наименование поставщика/ Срок и условия поставки
| Цена за ед., руб.
| Кол-во
| Стоимость, руб.
| | 1. Помещения
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 2. Оборудование
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет амортизации
| Наименование объекта собственных основных средств
| Стоимость собственных основных средств, руб.
| Срок полезного использования данного объекта, лет
| Норма амортизации
| Амортизационные отчисления, руб./год
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| сумма
|
|
| сумма
|
Персонал
Штатное расписание
| Должность
| Основные функциональные обязанности
| Кол-во работников, чел.
| Оклад/ сдельная расценка, руб.
| Метод премирования
| Затраты на набор и обучение, руб.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие затраты
| №
| Наименование статей накладных расходов в расчете на месяц
| Норма исчисления (%) или сумма (руб.)
| База исчисления
| | 1.
| Общехозяйственные
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| | 2.
| Административные
|
|
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
| | 3.
| Сбытовые
|
|
| |
| | | | |
| | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
| | 4.
| Прочие расходы
|
|
| |
| | |
| |
| Всего
|
|
| | 9. Организационный план
| Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
| | | Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей
| | Сводный календарный план
| Этапы реализации проекта
| Календарные месяцы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Образование компании
| | | | | | | | | | | | | | Получение лицензий и др. разрешений
| | | | | | | | | | | | | | Организация финансирования
| | | | | | | | | | | | | | Аренда помещения
| | | | | | | | | | | | | | Приобретение оборудования
| | | | | | | | | | | | | | Доставка, установка и монтаж оборудования
| | | | | | | | | | | | | | Найм персонала
| | | | | | | | | | | | | | Обучение
| | | | | | | | | | | | | | Поставка сырья и материалов
| | | | | | | | | | | | | | Реклама
| | | | | | | | | | | | | | Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)
| | | | | | | | | | | | | | Выход на проектную мощность
| | | | | | | | | | | | | 10. Финансовый план
Налоговое окружение проекта
| Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект
| Ставка %
| Налогооблагаемая база
| Период начисления (дней)
| Льготы (основание)
| | Единый налог
|
|
|
|
| | - объект налогообложения доходы;
| | | |
| | - объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
| | | |
| | Страховые взносы *
| | | |
| | - отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
| | | |
| | - взносы ИП
|
|
|
|
| | Другие налоги (расшифровать)
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | Предпосылки для определения планового объема продаж: имеющиеся ресурсы
| | | Объем продаж исходя из окупаемости затрат
| | | Возможность реализации продукции/оказания услуг
| | | Фактор сезонности
| |
| 10.2. Прогноз продаж (в натуральном выражении) В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения в разрезе по периодам: для первого года данные приводятся помесячно, для второго - поквартально, для третьего приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. В натуральном выражении, ед.
|
| 1-й год (помесячная разбивка)
| Итого за год
| 2-й год (покварталь-ная разбивка)
| Итого за год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
| Итого по проекту
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Продукт 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Продукт 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Продукт 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Продукт 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Продукт 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
План прибылей и убытков по пессимистическому сценарию для организаций, тыс. руб.
Популярное:
|