Ключевые финансовые показатели проекта
БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА
«____________________»
ФИО
| | Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| | Регистрация
| | Город _______ 2016
Содержание бизнес-плана
Раздел
| Стр.
| 1. Резюме проекта
|
| 2. Информация о предприятии
| | 3. Идея проекта
| | 3.1. Бизнес-модель проекта
| | 4. Цели проекта
| | 5. Описание продукта/услуги
| | 6. Анализ рынка
| | 6.1. Анализ конкурентов
| | 7.. План маркетинга
| | 7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
| | 7.2. Каналы сбыта
| | 7.3.Продвижение и реклама
| | 8. Производственный план
| | 8.1. Месторасположение
| | 8.2. Технология производства продукта (оказания услуги)
| | 8.3. Характеристика основных производственных мощностей
| | 8.4. Расчет амортизации
| | 8.5.Потребность в сырье и материалах
| | 8.6. Калькуляция основных материальных затрат
| | 8.7. Смета вспомогательных материальных расходов (за месяц)
| | 8.8. Персонал
| | 8.9.Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затраты
| | 9. Организационный план
| | 10. Финансовый план
| | 10.1. Налоговое окружение проекта
| | 10.2. Прогноз продаж
| | 10.3. План прибылей и убытков
| | 10.4. Прогноз движения денежных средств
| | 11. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
| | 12. Социальный раздел
| | Приложения
| |
Резюме проекта
Наименование проекта
| | Идея проекта
| | Характеристика продукта и/или услуги
| | Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| | Сведения о руководителе проекта
| | Дата выхода на проектную мощность
| | Срок выхода на самоокупаемость
| |
Ключевые финансовые показатели проекта
Ключевые финансовые показатели проекта (за первый год)
| по реальному сценарию
| по пессимистическому сценарию
| Выручка, тыс. руб.
| | | Чистая прибыль, тыс. руб.
| | |
Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта
Количество привлеченных наемных работников, чел.
|
| -из них представителей социальной группы, чел.
|
| среднемесячная оплата труда для работников соц. группы, руб.
|
| количество человек входящих в целевую социальную группу, которым будут реализованы продукты/услуги, чел.
|
| доля таких продуктов/услуг в общем объеме реализации предприятия, %
|
| цены на продукцию/услуги для социальной группы, руб.
|
|
Источники финансирования проекта (общий бюджет проекта и его состав по источникам финансирования)
Источник
| Сумма, тыс. руб.
| Собственные средства:
|
| денежные
|
| активы (оборудование, запасы товарно-материальных ценностей, нематериальные активы и т.д.)
| | Заемные средства
| | заем
| | процентная ставка по нему
| | Кредит финансовых учреждений:
| | залоговый
| | беззалоговый
| | Иные источники финансирования
| | субсидия, благотворительная помощь
| | грант
|
| ИТОГО источников:
| |
Информация о предприятии
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| | Дата регистрации компании
| | Основные виды деятельности
| | Имущество предприятия
| | Результаты деятельности предприятия
| | Финансовые показатели деятельности организации
| | Наличие задолженности перед работниками по оплате труда и бюджетом по налогам и сборам
| | Сумма задолженности
| | Комментарии к разделу " Информация о предприятии"
| |
Идея проекта
Название проекта
| | Основная идея проекта
| | Срок реализации проекта
| | Социальная составляющая проекта. Решение проблем в одной из сфер:
| | Комментарии к разделу " Социальная составляющая проекта"
| | Инновационность
| | Комментарии к разделу " Инновационность"
| | Комментарии к разделу " Идея проекта"
| |
Бизнес-модель проекта
Ключевые партнеры
| Ключевые действия
| Продукты
| Социальное воздействие
| Отношения с клиентами
| Сегментация клиентов
| | | | | | | Ключевые ресурсы
| Создаваемая стоимость для клиентов
| Каналы
| | | | Структура расходов
| Структура доходов
| Постоянные расходы
| Переменные расходы
| | | | | | | | | | |
Цели проекта
Компоненты бизнеса
| Цели
| Стратегия (за счет чего будут достигнуты указанные цели, конкретные действия)
| Какие проблемы будут препятствовать достижению перечисленных целей?
| Внешние
| Внутренние
| Рынок
|
| | | | Финансы
|
| | | | Производство
|
| | | | Персонал
|
| | | | Ценовая политика
|
| | | | Социальные цели
|
| | | | |
Описание продукта/услуги
Описание продукта/услуги
| | Изображение
| | Дополнительные услуги, предоставляемые покупателю в случае совершения покупки
| |
Основные группы клиентов и их потребности
Основные группы клиентов, являющиеся потребителями производимых Вами товаров/услуг
| Какие потребности группы призван удовлетворить Ваш продукт/услуга?
| Социальные группы клиентов (если есть)
| Какие потребности социальных групп призван удовлетворить Ваш продукт/услуга?
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
Уникальность товара/услуги
Товар (услуга)
| Преимущества
| Недостатки
| Уникальность для социальных групп
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Основания выбора данного продукта/услуги?
| | Есть ли патент (лицензия) на данный товар (услугу)? Какие еще вопросы необходимо решить для начала реализации проекта (сертификация, получение разрешительной документации и т.д.)?
| | Каков жизненный цикл товара, как скоро он устареет?
| |
Анализ рынка
Потенциал рынка (текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка в натуральных единицах)
|
| в целом по стране
| в вашем регионе
| производственный
|
| | потребительский
| | | | Динамика рынка
| | Сезонность
| | Факторы, влияющие на спрос и предложение
| | Средняя прибыльность соответствующей продукции (данные по отрасли), рентабельность в %
| | Трудность вхождения на рынок
| | Ваши конкурентные преимущества
| | SWOT-анализ
| Сильные стороны – S
| Слабые стороны – W
| | | Возможности – O
| Угрозы – T
| | | |
Анализ конкурентов
Конкурентные преимущества
Область сравнения
| Ваше предприятие
| Конкурент 1
| Конкурент 2
| Конкурент 3
| Продуктовая линейка (ассортимент)
| | |
|
| Качество
| | |
|
| Уникальность
| | |
|
| Цены
| | | |
| Надежность
| | | |
| Реклама
| | | |
| Имидж (известность потребителю)
| | | |
|
План маркетинга
7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
Факторы, определяющие цену продукции/услуги:
Оригинальность продукции
|
| Местоположение точки сбыта
|
| Покупательская способность целевой группы
|
|
Цены конкурентов на аналогичный товар или товары – заменители:
Цены на продукцию/услуги
№
| Наименование продукции, услуги
| Ед. изм.
| Цена, руб.
| 1.
| | | |
| | | | 3.
| | | | 4.
| | | | 5.
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сезонное изменение цен во второй год реализации проекта.
№
| Наименование продукции, услуг
| Номер календарного месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3.
| | | | | | | | | | | | | | 4.
| | | | | | | | | | | | | | 3.
| | | | | | | | | | | | | | 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Годовое изменение цен
№
| Наименование продукции, услуг
| Кварталы соответствующих лет
| 2-й год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| План динамики цен по группе наиболее значимых расходов (составляют более 80% от себестоимости)
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.
| Продукт 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2.
| Продукт 2
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.3
| Продукт 3
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4
| Продукт 4
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5
| Продукт 5
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.
| План динамики отпускных цен на производимую продукцию/ реализуемые услуги
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.
| Продукт 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.
| Продукт 2
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3
| Продукт 3
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4
| Продукт 4
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5
| Продукт 5
| | | | | | | | | | | | | | | | | Система скидок
| За приобретение большой партии: За предоплату:
Постоянным покупателям: Иные варианты скидок:
| Цены для социальной группы (если проект предполагает реализацию товаров/услуг для социально незащищенных слоев населения)
| В % от общего уровня цен: Бесплатно:
| Доля товаров/услуг, которые будут реализовываться для социальной группы в общем объеме реализации
| - по сниженным ценам: бесплатно:
|
Каналы сбыта
Наименование покупателя
| Объем закупок, в натуральном выражении
| Достигнутые договоренности
| Цены и % скидки (если есть)
| Условия расчетов
| Периодичность закупок
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продвижение и реклама
Бюджет маркетинга
Бюджет мероприятия, руб.
|
| Период (месяц)
| Наименование мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-й год
| 3-й год
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. Производственный план
Месторасположение
1. Общая характеристика места(адрес, площадь, стоимость покупки/аренды)
|
| 2. Факторы повлиявшие на выбор(это может быть низкая стоимость аренды, близость к непосредственным покупателям, транспортная доступность и др.)
| | . 3. Дополнительные затраты на доведение помещения до необходимых норм (стоимость ремонта, подключения к электросетям и др.):
| |
Технология производства продукта (оказания услуги)
Характеристика основных производственных мощностей
Производственные мощности
| Основные характеристики
| Способ получения
| Наименование поставщика/ Срок и условия поставки
| Цена за ед., руб.
| Кол-во
| Стоимость, руб.
| 1. Помещения
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет амортизации
Наименование объекта собственных основных средств
| Стоимость собственных основных средств, руб.
| Срок полезного использования данного объекта, лет
| Норма амортизации
| Амортизационные отчисления, руб./год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сумма
|
|
| сумма
|
Персонал
Штатное расписание
Должность
| Основные функциональные обязанности
| Кол-во работников, чел.
| Оклад/ сдельная расценка, руб.
| Метод премирования
| Затраты на набор и обучение, руб.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие затраты
№
| Наименование статей накладных расходов в расчете на месяц
| Норма исчисления (%) или сумма (руб.)
| База исчисления
| 1.
| Общехозяйственные
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| Административные
|
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| Сбытовые
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.
| Прочие расходы
|
|
|
| | |
|
| Всего
|
|
| | 9. Организационный план
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
| | Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей
| | Сводный календарный план
Этапы реализации проекта
| Календарные месяцы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образование компании
| | | | | | | | | | | | | Получение лицензий и др. разрешений
| | | | | | | | | | | | | Организация финансирования
| | | | | | | | | | | | | Аренда помещения
| | | | | | | | | | | | | Приобретение оборудования
| | | | | | | | | | | | | Доставка, установка и монтаж оборудования
| | | | | | | | | | | | | Найм персонала
| | | | | | | | | | | | | Обучение
| | | | | | | | | | | | | Поставка сырья и материалов
| | | | | | | | | | | | | Реклама
| | | | | | | | | | | | | Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)
| | | | | | | | | | | | | Выход на проектную мощность
| | | | | | | | | | | | | 10. Финансовый план
Налоговое окружение проекта
Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект
| Ставка %
| Налогооблагаемая база
| Период начисления (дней)
| Льготы (основание)
| Единый налог
|
|
|
|
| - объект налогообложения доходы;
| | | |
| - объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
| | | |
| Страховые взносы *
| | | |
| - отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
| | | |
| - взносы ИП
|
|
|
|
| Другие налоги (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предпосылки для определения планового объема продаж: имеющиеся ресурсы
| | Объем продаж исходя из окупаемости затрат
| | Возможность реализации продукции/оказания услуг
| | Фактор сезонности
| |
10.2. Прогноз продаж (в натуральном выражении) В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения в разрезе по периодам: для первого года данные приводятся помесячно, для второго - поквартально, для третьего приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. В натуральном выражении, ед.
| 1-й год (помесячная разбивка)
| Итого за год
| 2-й год (покварталь-ная разбивка)
| Итого за год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
| Итого по проекту
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
План прибылей и убытков по пессимистическому сценарию для организаций, тыс. руб.
Популярное:
|